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            • VAT申報的重要性
              1、沒有注冊VAT賬號,在英國銷售,會被HMRC查處,各電商平臺封號處理,貨物下架,資金凍結; 2、注冊了VAT賬號,沒有按時申報會產生滯納金,以及高昂罰金; 3、申報VAT,但沒有正確申報,會導致需要補申報,需要繳納罰金及滯納金; 4、專業的事情,交由專業的人辦理,正好您需要,正好我們專業。
            • VAT增值稅的稅率是多少?
              VAT增值稅有三種稅率: 20% 的標準稅率(適用于絕大多數商品和服務) 5% 的低稅率(比如家庭用電或者汽油等) 0% 的稅率(適用于極個別情況)
            • 我需要注冊德國增值稅(VAT)嗎?
              根據德國稅務部門的相關規定,如果您將貨物儲存在德國且運輸和銷售給德國買家,就需要注冊增值稅(VAT)。 根據歐盟遠程銷售法規的相關要求,如果您的物品所在地在歐盟境內除德國外的其他任一或多個國家(您應已在物品所在地注冊增值稅(VAT)),當銷售給德國的個人消費者的年銷售額超過100,000歐元,則您也需要注冊德國增值稅號(VAT號),并按時申報和繳納相關的德國增值稅(VAT)。
            • 拿到德國增值稅號碼后,需要多久申報一次?
              一般來說,您需要每個月申報一次;同時,還需要完成一次年度申報。也就是說,一年一共需要申報13次。
            • 如果不打算繼續進行英國的相關貿易,那么VAT稅號應該如何處理?
              如果暫時不打算繼續英國貿易,建議可以每季度做零申報,待之后再次開展業務后,有銷售后可轉為正常申報。如果客戶打算徹底退出英國市場,則可以選擇注銷VAT稅號以避免后續無人打理VAT稅號而導致的稅務問題。需向 HMRC 提交注銷請求。
            • 有銷售會不會追溯歷史銷售?
              稅局有追溯歷史銷售的權利,不排除被追溯的可能性,但是目前客戶遇到這個的很少,大概400位客戶有1位被追溯。那么這樣就完全取決于運氣。 英法是抽查才追溯,德國是一注冊稅號就追溯。
            • 進口VAT稅怎么繳納?
              進口VAT稅都是貨代幫繳納,一般都采取實報實銷的方式。 有兩種途徑申請退稅(進口稅)和繳稅(銷售稅); a、是使用英國稅務部門的官方在線操作系統自行申報; b、是指定正規會計師代為操作。
            • 亞馬遜綁定VAT是否會觸發KYC審核?
              不會。
            • 注冊時間要多久?
              通常是2-6周,我們這邊收集完資料當天就會提交給英國稅局開始申請VAT,最新時間是15天左右VAT號可以下來了。
            • 我做了VAT,沒錢賺了怎么辦?
              正因為有門檻才有更大的機會,門檻高了,競爭就少了。我們會給客戶專業稅務指導,制定稅務解決方案。稅務不會成為他們的負擔。
            • 如何退稅?
              1)退稅形式有兩種: 第一種:以支票形式 第二種:退回到你的VAT賬號里,當作余額留在下期需交銷售稅的時候做抵扣。 2)退稅分兩種:一種是中國的出口退稅,可以找國內的專門的出口退稅公司;另外一種是VAT退稅,當銷售VAT小于進口VAT時可以申請退稅。一般都是用來抵扣,不會選擇退稅,因為申請很麻煩,還需要有對應的對公賬戶。
            • 進口VAT如何計算?(按英國為例)
              進口VAT=(申報價值 + 關稅 + FBA頭程運費)*20%
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